職位描述
該職位還未進行加V認證,請仔細了解后再進行投遞!
職務描述
根據集團對內控管理工作的要求,參與集團、戰區和城市等各層級的內控審計相關事務工作,并協助部門負責人持續建設和完善內控風險管理體系及各個子體系。
1、根據公司實際情況編制年度內控審計計劃,做好部門的組織建設,確保各項工作有序開展;負責制定部門各項管理規章制度及工作流程;執行與監督內控檢查等工作的開展,確保各內部控制工作按時保質完成;
2、建立和健全公司內控管理制度,組織制定并實施內控檢查與內控賦能計劃;
3、負責對公司及所屬單位的內部控制制度的健全性、合理性和有效性等情況進行檢查、評價與監督;
4、負責對相關單元和組織運作流程與開展內部控制活動、負責開展相關業績審計和財務審計工作;
5、組織與相關組織單元就內控檢查結果進行充分溝通交流,提出改善建議,督促其整改,完成閉環,促進管理提升。
任職資格
1、本科以上學歷,審計、財務管理專業等相關專業。
2、具有3年以上審計從業經歷或會計師事務所內審相關工作經驗;有上市公司或ipo工作經驗優先。
3、精通國家財稅法規,熟悉企業會計、審計稅務等業務程序,熟悉國家審計相關法規、程序和方法,對內外部控制有較強的平衡能力。
4、能獨立完成項目審計,或有舞弊調查工作經驗。
5、熟練運用各類辦公軟件,具備良好的中文報告表達能力。
工作地點
地址:福州晉安區福州-晉安區世茂璀璨天城1期福州晉安區世茂·璀璨天城1期自有物業用房
求職提示:用人單位發布虛假招聘信息,或以任何名義向求職者收取財物(如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業證等),均涉嫌違法,請求職者務必提高警惕。