職位描述
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職責描述:
1、按照年度審計計劃執行審計項目,包括常規審計、專項審計、舞弊審計等;
2、擬定內部審計工作計劃,并實施必要的測試工作,對公司內部控制做出客觀嚴謹、全面的評估且出具評估報告;
3、高效的識別、分析重要風險,監控相關政策及流程的設計和執行情況,為管理層應對重要風險提出切實可行的建議,根據審計結果推動完善公司的內部控制體系;
4、控制并監督審計項目質量、進度;協助優化內部審計工作流程,提高工作效率;
5、配合風控合規部的各項風險管理工作,包括但不限于風險排查、舞弊調查等。
任職要求:
1、8年以上同崗位或近似崗位工作經驗,本科及以上學歷,有財務、審計相關專業背景;
2、熟悉實施審計項目的工作程序與要求、熟悉風險管理及內部控制相關工作;
3、優秀的溝通協調能力和團隊協作精神;高度的自我驅動和結果導向;
4、較強的獨立分析和判斷能力,良好的英文表達和書寫能力;
5、對數據分析敏感,能從大數據分析方面發現異常線索經驗的優先;
6、有四大會計事務所/互聯網公司從業經歷者優先。 你
工作地點
地址:北京海淀區北京-海淀區北京海淀區東北旺西路8號院尚東數字山谷B區1號樓
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