職位描述
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職位描述:
職責描述:
1、負責公司供應鏈體系的策劃、設計與建設;
2、負責公司供應鏈系統規劃、布局,對公司的原材料采買、生產、物流、倉儲等系統規劃落地;
3、負責公司供應鏈相關資源的調研、儲備、合作洽談;
4、根據審計結果,協助并監督各業務部門制定、修改、完善工作程序以控制風險;
5、梳理被審單位的業務流程,對其內控體系作出評價。針對內控審計發現的問題,提出切實可行的建議,并跟蹤推進建議的有效落實;
6、負責或協助對舉報事項的調查,出具調查報告。
任職要求:
1、統招本科以上學歷,審計、財管、會計、法律、工程管理、造價等相關專業;
2、五年以上會計師事務所工作經驗,或五年以上大型集團公司內審、內部控制工作同崗位經驗者優先;
3、熟悉房地產公司、建筑施工、生產制造企業的運營管理和財務運作流程,能夠迅速組織開展內部各項審計工作,有上市公司審計背景者優先;
4、熟悉國家審計相關法規、程序和方法,對內外部控制有較強的平衡能力;
5、出色的領導管理能力、溝通協調能力和團隊協作能力,優秀的職業素養;
6、吃苦耐勞,具有較強的抗壓力,能適應經常出差。
職責描述:
1、負責公司供應鏈體系的策劃、設計與建設;
2、負責公司供應鏈系統規劃、布局,對公司的原材料采買、生產、物流、倉儲等系統規劃落地;
3、負責公司供應鏈相關資源的調研、儲備、合作洽談;
4、根據審計結果,協助并監督各業務部門制定、修改、完善工作程序以控制風險;
5、梳理被審單位的業務流程,對其內控體系作出評價。針對內控審計發現的問題,提出切實可行的建議,并跟蹤推進建議的有效落實;
6、負責或協助對舉報事項的調查,出具調查報告。
任職要求:
1、統招本科以上學歷,審計、財管、會計、法律、工程管理、造價等相關專業;
2、五年以上會計師事務所工作經驗,或五年以上大型集團公司內審、內部控制工作同崗位經驗者優先;
3、熟悉房地產公司、建筑施工、生產制造企業的運營管理和財務運作流程,能夠迅速組織開展內部各項審計工作,有上市公司審計背景者優先;
4、熟悉國家審計相關法規、程序和方法,對內外部控制有較強的平衡能力;
5、出色的領導管理能力、溝通協調能力和團隊協作能力,優秀的職業素養;
6、吃苦耐勞,具有較強的抗壓力,能適應經常出差。
工作地點
地址:武漢青山區武漢-青山區
求職提示:用人單位發布虛假招聘信息,或以任何名義向求職者收取財物(如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業證等),均涉嫌違法,請求職者務必提高警惕。